保山市隆阳区瓦窑镇老营卫生院2025年部门预算编制说明20250217043026300

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01525699-X/20250221-00021
发文机构
隆阳区卫生健康局
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部门预算
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2025-02-21

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保山市隆阳区瓦窑镇老营卫生院2025年预算公开目录


第一部分 保山市隆阳区瓦窑镇老营卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区瓦窑镇老营卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

、上级补助项目支出预算表

、部门项目中期规划预算表







保山市隆阳区瓦窑镇老营卫生院2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区机构改革方案>的通知》(保办字〔20198号)和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》(隆发〔20195号)精神,保山市隆阳区瓦窑镇老营卫生院主要职责是:

1.落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,指导开展爱国卫生工作。

2.执行国家免疫规划要求,规范预防接种服务。

3.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

4.开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

5.开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养心理等健康指导。

6.做好计划生育手术和技术指导工作。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

9.在上级业务机构的指导下,对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11.接收级卫生行政部门委托,对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生、以及村级预防保健进行指导、培训、考核。

12.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

13.使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务。

14.临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等,加强急诊急救等建设。

15.健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理,做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

16.认真执行国家基本药物制度,执行药品集中采购和统一配送政策,实行药品零差率销售。

17.政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

18.严格执居民医疗保险和城镇基本医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

19.深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行规范管理,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置9个内设机构,包括:中医科、财务科、公卫科、检验科、妇产科、外科、超声科、放射科、内科,所属单位

(三)重点工作概述

2025隆阳区瓦窑镇老营卫生院的卫生健康工作按照镇党委政府工作部署,狠抓落实,不断深化医药卫生体制改革,推进医保、基本药物制度、基层卫生服务体系建设、疾病预防控制、卫生应急救治、公共卫生、家庭医生签约、爱国卫生、医疗服务质量、计划生育奖扶及服务等方面工作,改进工作作风,构造人民满意的卫生健康队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202410月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1事业编制21人。在职实有21人,其中:财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆(应说明超编原因)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,310,417.10元,其中:一般公共预算2,310,417.10元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0事业收入6,000,000元,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比,增加1,136,819.01元,同比增长15.85%,主要原因一是单位事业收入增加1,000,000元;二是人员社保及公积金缴费基础调整导致一般公共预算拨款收入增加706,801.65元。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,310,417.10元,其中:本年收入2,310,417.10元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。


与上年对比,增加136,819.01元,同比增长6.29%,主要是-行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出增加78,044.16元,卫生健康支出-基层医疗卫生机构增加531,078.84,公共卫生-基本公共卫生服务支出减少507,064.80元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,310,417.10元。财政拨款安排支出2,310,417.10元,其中基本支出2,305,338.70,与上年对比增加706801.65同比增长44.25%主要是人员工资结构发生变动项目支出5,078.40,与上年对比减少507,064.80主要原因分析主要是基本公共卫生补助经费减少507064.80元。

(一)财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2025年基本支出申请安排2,305,338.70元,其中:人员经费227,195.70元;公用经费32,143.00元;对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出安排情况。

2025年项目支出申请安排2个项目,资金共计3,005,078.40元,其中:民生项目1个,资金共计5,078.40元;事业发展类项目1个,资金共计3,000,000元;专项业务类项目0个,资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计263,096.96元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤合计8,364.00,主要用于退休人员死亡抚恤支出。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计400,主要用于退休人员支出。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计10,017.92元,主要用于在职人员失业保险支出。

5.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院合计1,794,281.84,主要用于在职人员经费支出和工会经费支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计110,197.16元,主要用于职工基本医疗保险和大病医保支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计63,148.29元,主要用于公务员医疗补助支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计10,232.53,主要用于工伤保险支出。

9.2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-对个人和家庭的补助支出-生活补助合计45,600,主要用于基层医疗机构副高、中职、执业医师资格生活补助资金支出

财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2025年基本支出申请安排0元,其中:人员经费0元;公用经费0元;对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2025年项目支出申请安排1个项目,资金共计3,000,000元,其中:民生项目0个,资金共计0元;事业发展类项目1个,资金共计3,000,000元;专项业务类项目0个,资金共计0元;其他运转类项目0个,资金共计0元。

非财政拨款支出按功能科目分类情况。

1.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-商品和服务支出30201办公费150,000,主要用于办公费支出。

2.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-商品和服务支出30202印刷费)100,000,主要用于印刷费支出。

3.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-商品和服务支出30209物业管理费)200,000,主要用于物业管理费支出。

4.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-资本性支出31002办公设备购置费)200,000,主要用于办公设备购置费支出。

5.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-资本性支出31003专用设备购置费)1,650,000,主要用于专用设备购置费支出。

6.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-商品和服务支出30231公务用车运行维护费)100,000,主要用于公务用车购置及运行维护支出。

7.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-商品和服务支出30213维修(护)费600,000,主要用于日常维修(护)。

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区瓦窑镇老营卫生院2025一般公共预算财政拨款三公经费合计0元,与上年持平,具体变动情况如下

(一)因公出国(境)费

保山市隆阳区瓦窑镇老营卫生院2025因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

持平原因单位无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

保山市隆阳区瓦窑镇老营卫生院2025年公务接待费预算与上年持平,国内公务接待批次0次,共计接待0人次。

持平原因单位无公务接待预算安排。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区瓦窑镇老营卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0与上年持平。其中:公务用车购置费0与上年持平;公务用车运行维护费0与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

持平原因单位无公车运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025保山市隆阳区瓦窑镇老营卫生院共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0元,编制绩效指标0个,其中:重点项目0个,财政预算安排0元,编制绩效指标0个。2025单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元,与上年持平

持平原因单位无机关运行经费预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,保山市隆阳区瓦窑镇老营卫生院资产总额13,447,811.36,其中,流动资产6,230,663.46元,固定资产5,714,373.90元,对外投资及有价证券0元,在建工程1,340,000元,无形资产162,774.00元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加1,085,093.18元,其中固定资产增加30200元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。



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