隆阳区委政研室2014年预算公开

索引号
01525685-0-04_A/2016-0124001
发文机构
隆阳区人民政府
公开目录
三公经费
文      号
浏览量
日期
2014-05-20
 

第一部分  隆阳区委政研室2014年部门预算表

表一 2014年预算收支表

2014年“三公”经费预算总表

                                    单位:万元
                                         
科目编码 单位名称(科目) “三公”经费预算数 其中:因公出国(境)支出 其中:公务用车购置及运行维护费支出 其中、公务接待费支出
总计 基本支出合计 项目支出合计 小计 基本支出 项目支出 合计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 基本支出 项目支出
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   14 15 16
      合计 2.00 2.00         2.00       2.00 2.00        
      政研室 2.00 2.00         2.00       2.00 2.00        
       政研室 2.00 2.00         2.00       2.00 2.00        
201     一般公共服务支出 2.00 2.00         2.00       2.00 2.00        
  31   其他共产党事务支出 2.00 2.00         2.00       2.00 2.00        
    01  行政运行 2.00 2.00         2.00       2.00 2.00        

 

表二 2014年基本信息表

2014年“三公”经费预算项目明细表
单位:万元
科目编码 单位名称(科目) 合计 其中:因公出国(境)支出 其中:公务用车购置及运行维护费支出 其中:公务接待费支出
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
      合计 2.00   2.00   2.00  
      政研室 2.00   2.00   2.00  
201           一般公共服务支出 2.00   2.00   2.00  
  36   其他共产党事务支出 2.00   2.00   2.00  
    1 行政支出 2.00   2.00   2.00  

 

 

 

第二部门 隆阳区委政研室2014年部门预算情况说明

  

隆阳区委政研室2014年预算收支表(表一) 

                                                单位:元

收    入 支    出
项 目 预算数 项 目 预算数 
一、财政拨款 393280  一、基本支出 393280
 经费拨款 393280   工资福利支出(在职人员工资) 275232
 执法办案补助    商品和服务支出 26035
 收费成本补偿    1、公务费 4200
 专项收入    2、公务用车运行维护费 20000
二、纳入预算管理的政府性基金收入    3、工会费 1835
三、自筹资金   对个人和家庭的补助支出 92013
   1、事业单位经营性收入    1、离、退休费 82005
   2、其他自有资金     2、遗属补助 10008
       
       
本 年 收 入 合 计 393280 本 年 支 出 合 计 393280

 

 

 

隆阳区委政研室2014年基本信息表(表二)

 

                                                                    单位:人、辆

单位名称   人数 编内实有车辆数
实有人数合计 财政全供养 财政全供养
小计 行政 参公管理 事业 工勤 其他 小计 离休 退休 遗属补助
隆阳区委政研室 11 7 6     1   4   2 2 1

 

 

 

 

隆阳区委政研室2014年部门预算情况说明

 

按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和 支出都反映在预算中,隆阳区委政研室的收支全部包含在部门预算中。

 一、部门基本情况

隆阳区委政研室2014年人员构成情况 编制2014年部门预算时,实有人数11人,其中:财政全供养在职7人,退 休人员2人,遗属2人,在编实有车辆1辆。

 二、2014年部门预算收支情况

 2014年部门预算总收入393280元,全部为财政拨款。2014年部门预算总 支出393280元,基本支出393280元。

 (一)基本支出情况

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出393280元。

 1、工资福利支出275232元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、等构成; 核定标准:在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分

级别核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元。

2、商品和服务支出26035元

 其中:公务费4200元,公务用车运行维护费20000元、工会经费1835元。  核定标准:公务费核定每人年均600元,公务用车运行维护费核定每车年均

20000元,在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的3.5%。

3、个人和家庭补助支出92013元

    其中:退休费82005元、遗属补助10008元;