隆阳区委政研室2014年预算公开
- 索引号
- 01525685-0-04_A/2016-0124001
- 发文机构
- 隆阳区人民政府
- 公开目录
- 三公经费
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2014-05-20
第一部分 隆阳区委政研室2014年部门预算表
表一 2014年预算收支表
2014年“三公”经费预算总表 |
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单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | “三公”经费预算数 | 其中:因公出国(境)支出 | 其中:公务用车购置及运行维护费支出 | 其中、公务接待费支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 基本支出合计 | 项目支出合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | ||
合计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||
政研室 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||
政研室 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
31 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
01 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
表二 2014年基本信息表
2014年“三公”经费预算项目明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 其中:因公出国(境)支出 | 其中:公务用车购置及运行维护费支出 | 其中:公务接待费支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
政研室 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
36 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
1 | 行政支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
第二部门 隆阳区委政研室2014年部门预算情况说明
隆阳区委政研室2014年预算收支表(表一)
单位:元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 393280 | 一、基本支出 | 393280 |
经费拨款 | 393280 | 工资福利支出(在职人员工资) | 275232 |
执法办案补助 | 商品和服务支出 | 26035 | |
收费成本补偿 | 1、公务费 | 4200 | |
专项收入 | 2、公务用车运行维护费 | 20000 | |
二、纳入预算管理的政府性基金收入 | 3、工会费 | 1835 | |
三、自筹资金 | 对个人和家庭的补助支出 | 92013 | |
1、事业单位经营性收入 | 1、离、退休费 | 82005 | |
2、其他自有资金 | 2、遗属补助 | 10008 | |
本 年 收 入 合 计 | 393280 | 本 年 支 出 合 计 | 393280 |
隆阳区委政研室2014年基本信息表(表二)
单位:人、辆
单位名称 | 人数 | 编内实有车辆数 | ||||||||||
实有人数合计 | 财政全供养 | 财政全供养 | ||||||||||
小计 | 行政 | 参公管理 | 事业 | 工勤 | 其他 | 小计 | 离休 | 退休 | 遗属补助 | |||
隆阳区委政研室 | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
隆阳区委政研室2014年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和
一、部门基本情况
隆阳区委政研室2014年人员构成情况
二、2014年部门预算收支情况
2014年部门预算总收入393280元,全部为财政拨款。2014年部门预算总
(一)基本支出情况
2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出393280元。
1、工资福利支出275232元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、等构成;
级别核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元。
2、商品和服务支出26035元
其中:公务费4200元,公务用车运行维护费20000元、工会经费1835元。
20000元,在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的3.5%。
3、个人和家庭补助支出92013元
其中:退休费82005元、遗属补助10008元;