中共隆阳区委统战部2014年预决算公开
- 索引号
- 01525685-0-04_A/2016-0124006
- 发文机构
- 隆阳区人民政府
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2014-05-27
中共隆阳区委统战部2014年预算收支表(表一)
|
|||
单位:万元
|
|||
收 入
|
支 出
|
||
|
|
||
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
一、财政拨款
|
53.64
|
一、基本支出
|
53.64
|
经费拨款
|
53.64
|
工资福利支出(在职人员工资)
|
33.65
|
执法办案补助
|
|
商品和服务支出
|
2.76
|
收费成本补偿
|
|
1
、办公费
|
0.54
|
专项收入
|
|
2
、交通费
|
2
|
二、纳入预算管理的政府性基金收入
|
|
3
、工会费
|
0.22
|
三、自筹资金
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
17.23
|
1
、事业单位经营性收入
|
|
1
、离、退休费
|
16.22
|
2
、其他自有资金
|
|
2
、独生子女费
|
0.01
|
|
|
3
、遗属补助
|
1
|
|
|
二、项目支出
|
|
|
|
区级预算单位一体化、部门预算、资产管理等运行维护经费
|
|
本 年 收 入 合 计
|
53.64
|
本 年 支 出 合 计
|
53.64
|
中共隆阳区委统战部
2014
年基本信息表(表二)
|
||||||||||||||||||||
单位:人、辆
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
人数
|
编内实有车辆数
|
|||||||||||||||||
单位名称
|
实有人数合计
|
财政全供养
|
财政全供养
|
|||||||||||||||||
|
小计
|
行政
|
参公
|
事业
|
工勤
|
其他
|
小计
|
离休
|
退休
|
提前退休
|
||||||||||
|
管理
|
|||||||||||||||||||
区委统战部
|
12
|
8
|
6
|
|
|
2
|
|
|
|
4
|
|
0
|
||||||||
中共隆阳区委统战部2014年“三公”经费预算总表
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
单位名称(科目)
|
“三公”经费预算数
|
其中:因公出国(境)支出
|
其中:公务用车购置及运行维护费支出
|
其中、公务接待费支出
|
|||||||||||||||
类
|
款
|
项
|
总计
|
基本支出合计
|
项目支出合计
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
公务用车购置
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||||||
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
14
|
15
|
16
|
|
|
|
|
合计
|
2
|
2
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
统战部
|
2
|
2
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
统战部
|
2
|
2
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2
|
2
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
31
|
|
其他共产党事务支出
|
2
|
2
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
行政运行
|
2
|
2
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
|
|
中共隆阳区委统战部2014年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,隆阳区工商联机关的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制
2014
年部门预算时,在编实有人数
12
人,其中:财政全供养在职
8
人,退休人员4人;无在编实有车辆。
二、2014年部门预算收支情况
2014 年部门预算总收入 53.64 万元,全部为财政拨款。 2014 年部门预算总支出 53.64 万元,其中:基本支出 53.64 万元,项目支出 0 万元。
2014 年部门预算总收入 53.64 万元,全部为财政拨款。 2014 年部门预算总支出 53.64 万元,其中:基本支出 53.64 万元,项目支出 0 万元。
(一)基本支出情况
2014 年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 53.64 万元。
2014 年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 53.64 万元。
1
、工资福利支出
33.65
万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成;
核定标准:在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,妇女卫生费核定每人月均
4
元,回族津贴核定每人月均
8
元;
2
、商品和服务支出
2.76
万元
其中:办公费0.54万元,交通费
2
万元、工会费
0.22
万元
核定标准:公务费核定每人年均
600
元,公务用车运行维护费核定每车年均
20000
元,工会费核定在职人员应发工资总额的
2
%的三分之一。
3
、个人和家庭补助支出
17.23
万元
其中:离退休费16.22万元、独子费
0.01
万元、遗属补助
1
万元;
核定标准:离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,独子费核定每人月均
5
元,遗属补助依据市人力资源和社会保障局遗属补助审核批复每人月均417元。
中共隆阳区委统战部
2014年1月22日